Приложение                  
к приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н     
БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС
на  31 декабря   2009 г.
КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001
      Дата  (год, месяц, число) 2009 12 31
  Организация  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" по ОКПО  00285161
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  3111000435
  Вид деятельности  Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по ОКВЭД  29.52
  Организационно-правовая форма/форма собственности    47  16
  Открытые акционерные общества   / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
  Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  384
  Местонахождение (адрес)  643 , 309900 , 31 , КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н , , ЛИВЕНКА С , ЛЕНИНА УЛ , 237 , ,
 
Дата утверждения               
Дата отправки (принятия)  
 
  А К Т И В Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
  1 2 3 4
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ      
  Нематериальные активы 110   0   0
  Основные средства  120   14555   13633
  Незавершенное строительство 130   1822   1822
  Доходные вложения в материальные ценности 135   0   0
  Долгосрочные финансовые вложения 140   0   0
  Отложенные налоговые активы 145   0   0
  Прочие внеоборотные активы 150   0   0
0
_
0
0
                ИТОГО по разделу I 190   16377   15455
   II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
  Запасы 210   34551   35374
      в том числе:      
    сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211   15778   19860
    животные на выращивании и откорме 212   0   0
    затраты в незавершенном производстве 213   8308   4021
    готовая продукция и товары для перепродажи 214   10009   9698
    товары отгруженные 215   0   0
    расходы будущих периодов 216   456   1795
    прочие запасы и затраты 217   0   0
о
_
0
0
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220   587   0
  Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230   0   0
    в том числе покупатели и заказчики 231   0   0
  Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240   22200   3530
    в том числе покупатели и заказчики 241   19817   3172
  Краткосрочные финансовые вложения 250   0   0
  Денежные средства 260   7   16
  Прочие оборотные активы 270   0   0
0
_
0
0
                 ИТОГО по разделу II 290   57345   38920
БАЛАНС  300   73722   54375


Форма 0710001 с.2
  ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
  1 2 3 4
   III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
  Уставный капитал 410   1780   1780
  Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   ( 0 )   ( 0 )
  Добавочный капитал 420   10892   10892
  Резервный капитал 430   0   0
      в том числе:
    резервы, образованные в соответствии с законодательством
     
431   0   0
    резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432   0   0
Прочие показатели резервного капитала
_
0
0
0
_
0
0
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470   4925   5091
          ИТОГО по разделу III 490   17597   17763
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
  Займы и кредиты 510   30000   30000
  Отложенные налоговые обязательства 515   0   0
  Прочие долгосрочные обязательства 520   0   0
0
_
0
0
          ИТОГО по разделу IV 590   30000   30000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
  Займы и кредиты 610   4825   0
  Кредиторская задолженность 620   21300   6612
      в том числе:      
    поставщики и подрядчики 621   15480   5825
    задолженность перед персоналом организации 622   708   354
    задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623   2650   142
    задолженность по налогам и сборам 624   1551   167
    прочие кредиторы 625   911   124
  Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630   0   0
  Доходы будущих периодов  640   0   0
  Резервы предстоящих расходов 650   0   0
  Прочие краткосрочные обязательства 660   0   0
0
_
0
0
          ИТОГО по разделу V 690   26125   6612
БАЛАНС  700   73722   54375
  Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
  Арендованные основные средства 910   0   0
    в том числе по лизингу 911   0   0
  Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920   0   0
  Товары, принятые на комиссию 930   0   0
  Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940   0   0
  Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   0   0
  Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   0   0
  Износ жилищного фонда 970   0   0
  Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980   0   0
  Нематериальные активы, полученные в пользование 990   0   0
  Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах     0   0
0
_
0
0
Руководитель _______  ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Главный бухгалтер  _______  ПРОХОРОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)                         (подпись)     (расшифровка подписи)         
  " 30 " 03 2010 г.